北京市体育科学研究所2023年度财务收支和内部控制审计

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地区:北京
类型
其他
发布时间
2024-04-26
项目业主
北京市体育科学研究所
第一名
(中标成交单位)
投标报价(万元)/下浮率/费率
2.5
北京市体育科学研究所2023年度财务收支和内部控制审计中介服务事项审计服务投资审批项目项目规模项目所在辖区(北京市区)市辖区项目业主北京市体育科学研究所业主单位联系人张老师业主单位联系电话01087280834服务内容(项目内容)

1.对2023年度财务收支情况进行审计,出具审计报告。

2.对单位行业定额经费年度使用情况开展审计,出具审计报告。

3.依托单位编制的年度行政事业单位内部控制报告、单位自评情况、单位内部控制手册、内控制度、2023年业务开展情况,资料提供情况等,参照《北京市行政事业单位内部控制评价指标体系》,对单位内部控制进行评价,并出具评价报告。

4.服务目标:提供2023年度财务收支审计与内控评价、风险评估、关键岗位检查工作,了解单位管理现状,及时发现甲方现有内部控制工作存在的不足之处和薄弱环节,进一步明确单位内部控制的要求和重点内容,有针对性地健全内部控制体系,提高单位内控管理水平。


资金来源财政性资金服务金额(万元) 3.2 交易方式比选服务时限

自签订合同之日起,至完成对单位本级2023年度财务收支情况、内部控制和行业定额经费进行专项审计并出具审计报告。


中选时间2024年04月26日中选金额(万元)2.5情况说明中选中介机构北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)中选机构机构地址中选结果公告公示期5工作日监督电话
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